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國務院辦公廳公布2011年部門預算
2011-05-19 07:43:56      來源:中國政府網

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國務院辦公廳2011年收支預算總表

單位:萬元

2011年收入

2011年支出

預算數 預算數
一、財政撥款收入 23,085.82 一、一般公共服務 33,289.44
二、事業收入 政府辦公廳(室)及相關機構事務 33,289.44
三、事業單位經營收入 行政運行

11,083.14

四、其他收入 190.00 一般行政管理事務 22,206.30
二、社會保障和就業 1,751.05
行政事業單位離退休 1,751.05
行政單位離退休 1,461.00
離退休人員管理機構 290.05
三、住房保障支出 1,105.00
住房改革支出 1,105.00
住房公積金 655.00
提租補貼 110.00
購房補貼 340.00
本年收入合計 23,275.82 本年支出合計 36,145.49
用事業基金彌補收支差額 結轉下年
上年結轉 12,869.67
收入總計 36,145.49 支出總計 36,145.49

關于國務院辦公廳2011年收支預算總表的說明

國務院辦公廳部門預算實行綜合預算,反映了國務院辦公廳機關(以下簡稱國辦機關)和國務院研究室(其財務及后勤服務由國辦機關代管)兩個部門所有的收入和支出預算。

一、2011年收入預算總計36145.49萬元

(一)財政撥款收入23085.82萬元,指中央財政當年撥付的資金。

(二)其他收入190萬元,指按規定動用的售房收入(用于發放職工購房補貼)。

(三)上年結轉12869.67萬元,指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。比如,含預算已安排需跨年度完成的國家應急平臺體系一期工程國務院應急平臺和中央國家機關機要文件交換站建設等項目。

二、2011年支出預算總計36145.49萬元

(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)33289.44萬元,指用于保障國辦機關和國務院研究室機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務2個項級支出科目。

1.行政運行11083.14萬元,指用于保障國辦機關和國務院研究室機構正常運轉、完成日常工作任務的基本支出。基本支出是指用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

2.一般行政管理事務22206.3萬元,指國辦機關和國務院研究室的項目支出。項目支出是指為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作等方面的支出。

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)1751.05萬元,指用于國辦機關和國務院研究室離退休人員以及離退休人員管理機構的支出。具體包括行政單位離退休、離退休人員管理機構2個項級支出科目。

1.行政單位離退休1461萬元,指國辦機關和國務院研究室離退休人員經費。

2.離退休人員管理機構290.05萬元,指用于國辦機關和國務院研究室離退休人員管理機構的人員經費和日常公用經費方面的支出。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)1105萬元,指國辦機關和國務院研究室按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級支出科目。

1.住房公積金655萬元,指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

2.提租補貼110萬元,指按照《關于在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》(國管房改字〔1999〕267號)規定向職工發放的租金補貼,人均標準90元/月。

3.購房補貼340萬元,指1998年住房分配貨幣化改革之后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表

單位:萬元

2010年預算數

2010年執行數

2011年預算數

2011年預算數比2010年執行數

2011年預算數比2010年執行數(扣除發改委基建)

科目編碼 科目名稱 年初預算數 扣除發改委安排的基建后預算數 執行數 扣除發改委安排的基建后執行數 年初預算數 扣除發改委安排的基建后預算數 增減額 增減% 增減額 增減%
小計 當年財政撥款數 當年國庫集中支付結余數
1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11=9-5 12=11/5 13=10-8 14=13/8
201 一般公共服務 20,070.45 20,070.45 20,070.45 17,170.05 2,900.40 20,070.45 20,886.77 20,886.77 816.32 4.1 816.32 4.1
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 20,070.45 20,070.45 20,070.45 17,170.05 2,900.40 20,070.45 20,886.77 20,886.77 816.32 4.1 816.32 4.1
2010301 行政運行 9,553.52 9,553.52 9,553.52 9,553.52 0.00 9,553.52 10,403.14 10403.14 849.62 8.9 849.62 8.9
2010302 一般行政管理事務 10,516.93 10,516.93 10,516.93 7,616.53 2,900.40 10,516.93 10,483.63 10,483.63 -33.30 -0.3 -33.30 -0.3
208 社會保障和就業 1,156.05 1,156.05 1,175.87 1,175.87 0.00 1,175.87 1,294.05 1,294.05 118.18 10.1 118.18 10.1
20805 行政事業單位離退休 1,156.05 1,156.05 1,175.87 1,175.87 0.00 1,175.87 1,294.05 1,294.05 118.18 10.1 118.18 10.1
2080501 行政單位離退休 925.12 925.12 944.94 944.94 0.00 944.94 1036.00 1036.00 91.06 9.6 91.06 9.6
2080503 離退休人員管理機構 230.93 230.93 230.93 230.93 0.00

230.93

258.05 258.05 27.12 11.7 27.12 11.7
221 住房保障支出 750.00 750.00 750.00 727.26 22.74 750.00 905.00 905.00 155.00 20.7 155.00 20.7
22102 住房改革支出 750.00 750.00 750.00 727.26 22.74 750.00 905.00 905.00 155.00 20.7 155.00 20.7
2210201 住房公積金 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 655.00 655.00 155.00 31.0 155.00 31.0
2210202 提租補貼 110.00 110.00 110.00 87.26 22.74 110.00 100.00 100.00 -10.00 -9.1 -10.00 -9.1
2210203 購房補貼 140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 140.00 150.00 150.00 10.00 7.1 10.00 7.1
合計 21,976.50 21,976.50 21,996.32 19,073.18 2,923.14 21,996.32 23,085.82 23,085.82 1,089.50 5.0 1,089.50 5.0

關于國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制,反映國務院辦公廳(包括國辦機關和國務院研究室)年度部門預算中財政撥款支出的總體情況。

一、2010年財政撥款預算執行情況

2010年財政撥款預算數21976.5萬元,財政撥款執行數21996.32萬元,執行數比預算數增加19.82萬元。具體情況如下:

(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)下的行政運行與一般行政管理事務,2010年財政撥款執行數分別為9553.52萬元和10516.93萬元,與2010年財政撥款預算數相同。

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)下的行政單位離退休、離退休人員管理機構,2010年財政撥款執行數分別為944.94萬元和230.93萬元,其中:行政單位離退休比2010年財政撥款預算數增加了19.82萬元,主要原因是:2010年預算執行中,為改善離退休人員的保障狀況,追加安排了國辦機關和國務院研究室離退休人員經費;離退休人員管理機構與2010年財政撥款預算數相同。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)下住房公積金、提租補貼、購房補貼,2010年財政撥款執行數分別為500萬元、110萬元和140萬元,與2010年財政撥款預算數相同。

二、2011年財政撥款預算安排情況

財政撥款支出預算23085.82萬元,比2010年執行數增加1089.5萬元,增長5%。具體情況如下:

(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款),2011年財政撥款預算數為20886.77萬元,比2010年執行數增加816.32萬元,增長4.1%。

1.行政運行2011年財政撥款預算數為10403.14萬元,比2010年執行數增加849.62萬元,增長8.9%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,編制內在職人員增加,相應增加財政撥款預算。

2.一般行政管理事務2011年財政撥款預算數為10483.63萬元,比2010年執行數減少33.3萬元,下降0.3%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉和結余資金安排支出,相應減少財政撥款預算。

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款),2011年財政撥款預算數為1294.05萬元,比2010年執行數增加118.18萬元,增長10.1%。

1.行政單位離退休2011年財政撥款預算數為1036萬元,比2010年執行數增加91.06萬元,增長9.6%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。

2.離退休人員管理機構2011年財政撥款預算數為258.05萬元,比2010年執行數增加27.12萬元,增長11.7%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款),2011年財政撥款預算數為905萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長20.7%。

1.住房公積金2011年財政撥款預算數為655萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長31%。主要原因是:2010年動用以前年度結轉資金,2011年通過財政撥款安排,相應增加財政撥款預算。

2.提租補貼2011年財政撥款預算數為100萬元,比2010年執行數減少10萬元,下降9.1%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉資金,相應減少財政撥款預算。

3.購房補貼2011年財政撥款預算數為150萬元,比2010年執行數增加10萬元,增長7.1%。主要原因是:2011年按規定動用的售房收入減少,相應增加財政撥款預算。

來源:中國政府網  編輯:段若蘭


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